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众泰汽车:2019年度监事会工作报告新浪财经(2)

监事会成员一致认为: 公司纳入内控自我评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合企业内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观,真实反映了公司内部控制建设及运行情况,监事会对此无异议。 对于公司在内部控制方面存在重大缺陷的情况,公司董事会应加强对内部控制的执行力度,监事会将积极督促公司董事会和管理层,对缺陷进行整改、整顿,进一步规范内部控制管理,杜绝内部控制漏洞,提高内部控制水平。尽快落实整改措施,消除内控审计报告中否定意见涉及的事项及其对公司和股东利益的不利影响。

5、对公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的意见

本监事会认为:报告期内,公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序,且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

2019年,公司严格遵守了《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规章的规定,不断完善法人治理结构,提高规范运作水平,勇于承担社会责任。新的一年里,公司监事会将继续按照相关法律、法规和规章的规定,积极行使监督权力,确保公司规范经营,推动企业稳健发展。

三、2020 年工作计划

2020 年,监事会将继续加强落实监督职能,严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的要求,忠实履行监事的职责,进一步促进公司的规范运作,更好的维护公司和广大股东的利益。

众泰汽车股份有限公司监事会二〇二〇年六月二十二日

(责任编辑:admin)
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